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足彩app2018年预算公开
发布时间 : 2018-02-28 09:41
来源 : 足彩app
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2018

 

 

罗定市妇女联合会

 

 

 

部门预算

 

 


 

 

目 录

 

第一部分 罗定市妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  罗定市妇女联合会概况

一、主要职责

(一)部门主要职责

罗定市妇女联合会主要职责是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。

下属单位市妇儿中心主要职能为全市妇女儿童的健康、进步、和谐提供相关活动场所及服务。

(二)机构设置

1.内设机构:

内设“二部一室”

办公室

负责机关的文秘、会务、宣传、信息、机要、保密、印鉴、档案、安全、接待、后勤、综合协调等日常行政管理工作;

权益部

负责本会社会治安综合治理、平安创建、普法宣传工作;反映妇女权益的重大问题,协调有关部门做好维护妇女合法权益工作,解决重大侵权案件;负责对妇女进行法制教育和处理群众来信来访;积极做好特困儿童的巾帼助困、助学“四援助”工作;协调指导家庭教育工作。

宣传发展部

负责对妇女进行思想、文化、科技等宣传教育,提高妇女整体素质;组织妇女参与四个文明建设,创建“妇女之家”工作;开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”三大主体活动;开展妇女小额贷款贴息和巾帼创业示范基地等帮助妇女发展生产工作;负责党建、廉政工作;负责“三优”知识宣传普及工作。

市妇联下设事业单位罗定市妇女儿童活动中心。

2、人员构成情况

罗定市妇女联合会实有在职人员10名,其中行政编制 6名,工勤编制1名,退休人员6人。

罗定市市妇女儿童活动中心实有事业编制3名,正副主任各1名,工勤编制1名。

 

 

 

 

第二部分  2018年市妇联预算表

说明(另附)

 

 

 

 

第三部分  2018年市妇联预算情况说明

 

一、预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算170万元,2017年收入预算154万元,比上年增加16万元,增长10%,主要原因是工资幅度增加,开支关于妇女儿童活动增多;支出预算170万元,2017年支出预算154万元,比上年增加16万元,增长10%,主要原因是工资幅度增加,开支关于妇女儿童活动增多。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本会“三公”经费预算安排5.28万元,2017年本会“三公”经费预算安排5.28万元,与上年保持不变;其中:2018年公务用车购置0元,公务用车运行费4.4万元,2017年公务用车购置0元,公务用车运行费4.4万元,与上年保持不变;2018年公务接待费0.88万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费0.88万元,2017年公务接待费0.88万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,市妇联机关运行经费安排19.35万元,2017年预算19.35万,与上年持平。其中:办公费2.7万,2017年办公费2.7万,与上年持平,印刷费2万,2017年印刷费2万,与上年持平。邮电费0.6万,2017年邮电费0.6万元,与上年持平,差旅费1.2万,2017年差旅费1.2万元,与上年持平。会议费2万,2017年会议费2万元,与上年持平。福利费2.2万与上年持平,日常维修费3万与上年持平,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费1.25万与上年持平,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费4.4万与上年持平。

四、政府采购情况

    2018年本会政府采购安排2.7万元,其中:商品服务类采购预算2.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本会占有使用国有资产总体情况为:59.43万,分布构成情况为:公务用车,办公设备,电脑桌椅。主要实物资产数据情况为:公务用车2辆,办公设备,电脑桌椅。资产变动情况为:与上年持平。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本会根据市财政局要求,在收到预算批复20日内在部门网站上统一公开。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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